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Formação Apuração tributária IPI

  • Módulo 1: Introdução e Aspectos Constitucionais do IPI Análise da estrutura normativa e Princípios que são aplicáveis ao IPI.
  • Módulo 2: Hipóteses de incidência Diferentes possibilidades de incidência de IPI, de acordo com os conceitos e determinações legais, com demonstrações de exemplos práticos.
  • Módulo 3: Fato Gerador Quando ocorre o fato gerador do imposto e possibilidades de inocorrência. Discussões e decisões administrativas e judiciais.
  • Módulo 4: Contribuinte Considerações sobre industrialização, equiparação à indústria e possibilidades de autuações.
  • Módulo 5: Não tributação e Benefícios Fiscais Análise dos benefícios fiscais possíveis e vigentes, bem como a não tributação e alíquotas aplicáveis.
  • Módulo 6: Classificação Fiscal de Mercadorias Regras para definição da correta classificação fiscal, impactos de tributação em classificação equivocada e riscos em virtude de equívocos na identificação.
  • Módulo 7: Tabela de Incidência do IPI (TIPI) Análise e aplicação prática do conceito de essencialidade.
  • Módulo 8: Créditos Análise do conceito de não-cumulatividade e possibilidades de créditos.
  • Módulo 9: Nota Fiscal Códigos a serem utilizados em campos específicos, como identificá-los corretamente e análise do XML.
  • Módulo 10: Decisões Administrativas e Judiciais
  • Módulo 11: Planejamento tributário

Formação Recuperação de créditos de IPI

  • Módulo 1: Contribuintes de IPI Industriais, equiparados e classificações possíveis de contribuintes do IPI. Explicando na prática as possíveis classificações do tributo.
  • Módulo 2: Não-cumulatividade Entendendo a regra e legislação aplicável do conceito de não-cumulatividade.
  • Módulo 3: Créditos admitidos Compreenda a diferença entre os créditos admitidos pela legislação, o conceito aplicável em cada um deles, bem como as decisões administrativas e judiciais
  • Módulo 4: Créditos incentivados e atacadista
  • Módulo 5:Alíquotas
  • Módulo 6: Classificação Fiscal da mercadoria
  • Módulo 7: Vedação, manutenção ou estorno do crédito.

Formação Especialista SPED FISCAL

  • Módulo 1: INTRODUÇÃO - O que é SPED FISCAL (ICMS/ IPI)
  • Módulo 2: Dos Códigos Fiscais - CST Código de Situação Tributária (ICMS/IPI/PIS/COFINS) - CFOP – Cadastro Produto
  • Módulo 3: Abertura da Escrituração (Bloco 0). Tabelas de Contribuinte. Cadastro de Ativo Imobilizado.
  • Módulo 4: Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições - (Blocos C e D)
  • Módulo 5: Módulo 5. Documentos Fiscais de Entradas de Prestações de Serviços de Competência do ICMS
  • Módulo 6: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)
  • Módulo 7: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)
  • Módulo 8: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)
  • Módulo 9: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)
  • Módulo 10: Apurações (Bloco E) – ICMS Próprio, ICMS por Substituição Tributária, ICMS Diferencial alíquota
  • Módulo 11: ICMS – Ativo Permanente – CIAP (Bloco G)
  • Módulo 12: Inventário Físico (Bloco H)
  • Módulo 13: Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)
  • Módulo 14: Informações Gerais (Bloco 1)
  • Módulo 15: Informações Gerais (Bloco 1)
  • Módulo 16: Informações e Apurações de Incentivos Fiscais e Financeiros
  • Módulo 17: Benefícios do SPED
  • Módulo 18: Transformando o TXT do SPED Fiscal para Excel e auditoria
  • Módulo 19: Validação do arquivo TXT do SPED FISCAL ICMS e IPI
  • Módulo 20: Encerramento

Formação Revisão Tributária ICMS

  • Módulo 1: ICMS - Tributo estadual, indireto e não cumulativo
  • Módulo 2: Regras de compensação e não cumulatividade do ICMS
  • Módulo 3: Fatos geradores do ICMS
  • Módulo 4: Distinção entre atividades sujeitas ao ICMS e ao ISSQN
  • Módulo 5: Lei Complementar n. 87/96
  • Módulo 6: Benefícios fiscais e a guerra fiscal do ICMS
  • Módulo 7: Base de cálculo e alíquotas
  • Módulo 8: Apuração do ICMS - Débitos e Créditos
  • Módulo 9: Diferencial de alíquota do ICMS
  • Módulo 10: Substituição Tributária do ICMS

Formação Iniciação no Setor Fiscal

  • Módulo 1: Conceitos Preliminares de contencioso, consultivo, compliance e consultoria tributária;
  • Módulo 2: Formatos de proposta e contratação do advogado para contencioso e contadores em caso de parcerias;
  • Módulo 3: Apresentação e conceitos dos tributos de acordo com o Código Tributário Nacional;
  • Módulo 4: Apresentação das cadeias mercantis, atividades econômicas e a Receita Bruta de acordo com a legislação;
  • Módulo 5: Apresentação, preenchimento e análise dos documentos fiscais eletrônicos, codificações e modelos;
  • Módulo 6: Apresentação, escrituração e apuração do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza: ISSQN;
  • Módulo 7: Apresentação, escrituração e apuração do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;
  • Módulo 8: Apresentação, escrituração e apuração do Programa de Integração Social – PIS nos regimes Cumulativo e Não Cumulativo;
  • Módulo 9: Apresentação, escrituração e apuração da Contribuição para o Fim da Seguridade Social – COFINS nos regimes Cumulativo e Não Cumulativo
  • Módulo 10: Apresentação, escrituração e apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas: IRPJ nos Regimes do Lucro Presumido e Real;
  • Módulo 11: Apresentação, escrituração e apuração da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido: CSLL nos Regimes do Lucro Presumido e Real;
  • Módulo 12: Apresentação, escrituração e apuração das Retenções na Fonte sobre as operações;
  • Módulo 13: Apresentação, preenchimento e entrega das obrigações acessórias digitais através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

BÔNUS DESTE COMBO!

Bônus EXCLUSIVOS para inscritos no 1º LOTE

MINICURSO IPI NO SIMPLES NACIONAL

  • Módulo 1: Regras específicas para Simples Nacional
  • Módulo 2: Alíquota efetiva
  • Módulo 3: Benefícios Fiscais

FORMAÇÃO SPED NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

  • Módulo 1: Conceitos Preliminares do Sistema Público de Escrituração Digital;
  • Módulo 2: Detalhamento dos módulos do SPED com seus blocos e registros cruzados automaticamente;
  • Módulo 3: Apresentação e conceitos dos módulos de SPED Fiscal destinados a contabilidade tributária;
  • Módulo 4: Apresentação das características específicas no preenchimento das informações dentro dos módulos de escrituração fiscal;
  • Módulo 5: Apresentação, preenchimento e análise dos blocos e registros da EFD ICMS/IPI;
  • Módulo 6: Apresentação, escrituração e apuração dos tributos alcançados pela EFD ICMS/IPI;
  • Módulo 7: Verificação de oportunidades visualizadas nos relatórios e informações dos registros da EFD ICMS/IPI;
  • Módulo 8: Apresentação, preenchimento e análise dos blocos e registros da EFD Contribuições;
  • Módulo 9: Apresentação, escrituração e apuração dos tributos alcançados pela EFD Contribuições
  • Módulo 10: Verificação de oportunidades visualizadas nos relatórios e informações dos registros da EFD ICMS/IPI;
  • Módulo 11: Apresentação, preenchimento e análise dos blocos e registros da ECF;
  • Módulo 12: Apresentação, escrituração e apuração dos tributos alcançados pela ECF;
  • Módulo 13: Verificação de oportunidades visualizadas nos relatórios e informações dos registros da ECF;

Após concluir esse COMBO você será um
ESPECIALISTA MASTER capaz de:

  • Apurar, analisar e auditar todas as operações de ICMS e IPI aproveitando as melhores oportunidades com 100% de segurança técnica;
  • Prestar consultorias tributárias para pequenas, médias e grandes empresas;
  • Ministrar mini cursos e treinamentos IN COMPANY para outros escritórios;
  • Atuar ativamente com consultorias em recuperação de créditos de ICMS e IPI;
  • Auditoria para análise assertiva do SPED, evitando riscos fiscais.
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Quem serão seus mentores?

Quanto você teria que investir
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  • FORMAÇÃO APURAÇÃO TRIBUTÁRIA IPI
    R$ 1.297,00
  • FORMAÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI
    R$ 1.297,00
  • FORMAÇÃO ESPECIALISTA SPED FISCAL
    R$ 1.497,00
  • FORMAÇÃO REVISÃO TRIBUTÁRIA ICMS
    R$ 1.497,00
  • INICIAÇÃO NO SETOR FISCAL
    R$ 697,00
  • Total
    R$ 6.285,00

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DE: R$ 3.296,70

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