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Você já sabe que de “SIMPLES” o
Simples Nacional NÃO tem nada!
A grande maioria dos profissionais enfrentam uma grande dificuldade:
A falta de conhecimento e domínio da legislação os levam ao fundo do poço.
E o resultado disso? Acabam se sentindo inseguros, sofrem com a alta carga tributária e não conseguem atender efetivamente os próprios clientes.
Mas essa situação muda hoje para você.
O Combo Master em Simples Nacional 5.0 dará a você todo o suporte e ensinamento para você compreender a legislação de modo dinâmico.
São mais de 15 anos de experiência prática reunidos e desenvolvidos pensando na sua aplicação prática em poucos meses.
Tudo para você crescer como um profissional destaque na sua área e adquirir o conhecimento necessário para prestar serviços com mais segurança.
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Se você é:
Então, sim, o Combo Master em Simples Nacional 5.0 é feito para você!
Domine a auditoria e o planejamento tributário através do método S.N.P:
Simples Nacional na Prática
Conteúdo programático:
Módulo 1: Regimes Tributários;
Módulo 2: Definição Simples Nacional.
Módulo 3: Comitê Gestor do Simples Nacional.
Módulo 4: Opção ao Simples Nacional.
Módulo 5: Impedimentos.
Módulo 6: Hipóteses de exclusão.
Módulo 7: Base de Cálculo.
Módulo 8: Análise sobre os anexos Simples Nacional.
Módulo 9: [AULA BÔNUS] Contribuições Sociais para o Simples Nacional.
Módulo 10: Alíquota Efetiva – ICMS – ISS – Retenções.
Módulo 11: Fator R na prática.
Módulo 12: Análise prática regime de caixa ou regime de competência.
Módulo 13: Distribuição de lucros.
Módulo 14: Ganho de capital.
Módulo 15: Investidor anjo.
Módulo 16: Substituição tributária.
Módulo 17: Regime monofásico.
Módulo 18: [AULA BÔNUS] Tudo o que você precisa saber sobre ICMS DIFAL.
Módulo 19: Benefícios fiscais.
Módulo 20: Licitações.
Módulo 21: Sociedade Unipessoal da Advocacia.
Módulo 22: Mei.
Módulo 23: Obrigações acessórias.
Módulo 24: Parecer.
Módulo 25: Consultoria.
Módulo 26: Planejamento Tributário para o Simples Nacional.
Módulo 27: [AULA BÔNUS] Defesas administrativas.
Módulo 28: [AULA BÔNUS] Tributação no agronegócio.
Módulo 29: [AULA BÔNUS] Retenções na Fonte.
Módulo 30: [AULA BÔNUS] Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão.
Conteúdo programático:
Módulo 1: Noções iniciais. Simples Nacional. Lei Complementar n. 123/2006. Definição e enquadramento ME e EPP.
Módulo 2: Tributos apurados no SIMPLES NACIONAL. Tributos – Exceção. Conceito de Receita Bruta. Cálculo. Tabelas.
Módulo 3: Substituição tributária e Regime Monofásico. PIS COFINS.
Módulo 4: Classificação fiscal de mercadorias. NCM. TIPI. NESH.
Módulo 5: Segregação de Receitas – Tributáveis e Não Tributáveis – PGDAS.
Módulo 6: Manifestações da Receita Federal do Brasil e do CARF sobre tributação monofásica do PIS COFINS.
Módulo 7: [AULA BÔNUS] Oportunidade atuais em Revisão Tributária Simples Nacional.
Módulo 8: Implementação de projetos de revisão fiscal para SIMPLES NACIONAL. Oportunidades e pontos de atenção.
Módulo 9: Parâmetros para preenchimento do PGDAS. PGDAS retificador. Pedido de Restituição de valores pagos a maior.
Módulo 10: [AULA BÔNUS] Revisão Tributária na prática. Projetos na área de autopeças. Caso prático.
Módulo 11: Revisão Tributária em Autopeças.
Módulo 12: Revisão Tributária em Farmácias, Perfumaria, Cosméticos e Higiene Pessoal.
Módulo 13: Revisão Tributária em Bebidas Frias – Restaurantes, Conveniências e Mercados.
Módulo 14: Revisão Tributária em Pneumáticos.
Módulo 15: [AULA BÔNUS] Restituição de ICMS.
Módulo 16: [AULA BÔNUS] Elaboração de contrato de prestação de serviços e relatório de entrega dos resultados.
Módulo 17: [AULA BÔNUS] Cases de Sucesso – Estudo de casos reais de projetos de sucesso.
Módulo 18: [AULA BÔNUS] Contabilidade Básica.
Módulo 19: [AULA BÔNUS] Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão.
Conteúdo programático:
Módulo 1: Noções iniciais do Simples Nacional. (LC 123/2006, Resolução CGSN 140/2018).
Módulo 2: Base de cálculo e Alíquota efetiva x nominal.
Módulo 3: Regras gerais do ICMS.
Módulo 4: Regras gerais do ICMS Substituição Tributária.
Módulo 5: Diferença entre ST, DIFAL e ICMS antecipado.
Módulo 6: Responsabilidade tributária (substituto x substituído).
Módulo 7: Produtos de Substituição Tributária / legislações estaduais.
Módulo 8: Possibilidades de não aplicabilidade da Substituição tributária.
Módulo 9: NCM x CEST.
Módulo 10: CFOP x CST.
Módulo 11: Segregação de receitas.
Módulo 12: Possibilidade de ressarcimento ICMS Simples Nacional.
Módulo 13: Ressarcimento x Compensação.
Módulo 14: Legislações estaduais de ressarcimento.
Conteúdo programático:
Módulo 01: ICMS Substituição Tributária. Previsão Constitucional.
Módulo 02: CTN. Responsabilidade Tributária. Sujeitos passivos: Substituto e substituído.
Módulo 03: ICMS Substituição Tributária. Lei Complementar n. 87/96.
Módulo 04: Margem de valor agregado. ICMS ST antecedente X subsequente.
Módulo 05: ICMS Substituição tributária. Legislação ordinária estadual.
Módulo 06: ICMS Substituição tributária. Regulamentos do ICMS dos Estados.
Módulo 07: Portarias e atos regulamentares para definição dos percentuais de IVA-ST.
Módulo 08: Critérios. Parte 01. Relação de produtos, NCM (classificação fiscal), código CEST. CST e CFOP. Convênios.
Módulo 09: Critérios. Parte 02. Destinação da mercadoria no adquirente.
Módulo 10: Hipóteses de não aplicação do regime de substituição tributária.
Módulo 11: Formação do preço da mercadoria. Impacto dos tributos indiretos.
Módulo 12: Base de cálculo da substituição tributária. IVA original e IVA ajustado.
Módulo 13: Produtos com ICMS Substituição Tributária. Pauta.
Módulo 14: ICMS Substituição tributária em operações subsequentes internas. IVA original.
Módulo 15: ICMS ST operações subsequentes internas. Redução de base de cálculo e alíquota.
Módulo 16: Operações interestaduais. ICMS ST Convênios CONFAZ e Protocolos Interestaduais.
Módulo 17: ICMS Substituição tributária interestaduais. IVA ajustado;
Módulo 18: ICMS ST interestaduais. Benefícios fiscais. IVA ajustado. Cálculo e exercício.
Módulo 19: Nota fiscal eletrônica. GNRE. Inscrição como substituto tributário no destino.
Módulo 20: Venda interestadual tributada por ICMS próprio e direito ao ressarcimento do ICMS ST.
Módulo 21: Ressarcimento ICMS ST e Crédito do ICMS próprio da compra. Portaria CAT SP N. 42/2018.
Módulo 22: Fato gerador presumido não ocorrido. Preço real de venda X Preço presumido;
Módulo 23: Devolução de mercadorias sujeitas ao regime de ICMS ST.
Módulo 24: ICMS ST em operações antecedentes. Compra interestadual sem destaque;
Módulo 25: ICMS ST em operações de entradas. Cálculo e exercícios práticos.
Módulo 26: Atividade comercial – Cautelas na aquisição de produtos com ICMS ST.
Módulo 27: Compra de insumos com ICMS ST retido antecipadamente. Direito ao crédito.
Módulo 28: Diferencial de alíquota tributado como ICMS ST. Cálculo e NFe.
Módulo 29: ICMS ST para empresas do SIMPLES NACIONAL.
Módulo 30:. Infrações tributárias em ICMS ST. Penalidades.
Módulo 0: Apresentação do Curso com seus módulos e subtemas.
Módulo 1: Conceitos Preliminares de existência do documento fiscal e suas partes utilizadas na informação;.
Módulo 2:Conceitos e utilização dos sistemas de informação geradores do formato XML.
Módulo 3:Regras para o correto preenchimento das partes da nota fiscal de venda e serviço.
Módulo 4:Apresentação e conceitos dos códigos utilizados na identificação da operação, destinação da mercadoria e apuração dos tributos.
Módulo 5: Apresentação dos Riscos apresentados no preenchimento sem conformidade com a legislação.
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A ABMAX é uma Instituição de Ensino Tributário focada em capacitações de média e curta duração, com o propósito de ensinar, encorajar e inspirar os profissionais da área contábil e tributária a transformarem os seus conhecimentos em resultados.