Combo Master

Lucro Real e Lucro Presumido

Desenvolva uma visão completa e prática do
IRPJ e CSLL
e domine as informações contábeis e tributárias na
ECD e ECF.

3º LOTE

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O mercado precisa de Especialistas
em Tributos Diretos!

Saber identificar tempestivamente oportunidades e possíveis riscos, por meio de uma gestão eficaz, abre portas para sua valorização profissional e para a geração de novos rendimentos através da prestação de serviços de consultorias tributárias.

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Formações avançadas
em um combo inédito!

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Formações avançadas
em um combo inédito!

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Formação Especialista em IRPJ e CSLL

O QUE VOCÊ VAI APRENDER ?

  • Módulo 01: Introdução A Tributação E CTN (Contribuinte E Obrigações Principais E Acessórias)
  • Módulo 02: IRPJ E CSLL (Operação E Retido)
  • Módulo 03: Relatórios Contábeis / Balanço / Portes De Empresas
  • Módulo 04: A Relação Fisco X Contabilidade: IFRS Versus NBC
  • Módulo 05: Lei N. 11.638/2007, Lei N. 12.973/2014 E In RFB N. 1.700/2017
  • Módulo 06: Encerramento Do Exercício Contábil
  • Módulo 07: Apuração E Cálculo Do Lucro Real Trimestral
  • Módulo 08: Apuração E Cálculo Do Lucro Real Anual E Estimativa
  • Módulo 09: LALUR – Adicões E Exclusões
  • Módulo 10: Compensação De Prejuízos Fiscais
  • Módulo 11: Apuração E Cálculo Do Lucro Presumido E Arbitrado
  • Módulo 12: Inventário De Mercadorias E Custo Integrado
  • Módulo 13: Gastos Dedutíveis, COST SHARING/ Rateio De Despesas
  • Módulo 14: Ajustes A Valor Justo E Valor A Presente
  • Módulo 15: Depreciação, Impairment, Arrendamento: Contábil X IRPJ
  • Módulo 16: Juros Sobre Capital Próprio E Remuneração Indireta
  • Módulo 17: Distribuição De Lucros / Dividendos
  • Módulo 18: Tributos Sobre O Lucro / Diferenças Temporárias Entre A Base Fiscal E Base Contábil- IR Diferido
  • Módulo 19: Bases Do Planejamento Tributário: Tributos Diretos
  • Módulo 20: Importância Do Compliance / Cruzamentos Fiscais E SPED

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Formação Especialista ECD

O QUE VOCÊ VAI APRENDER ?

  • Módulo 1: Apresentação da Escrituração Contábil Digital
  • Módulo 2: Entendendo o leiaute da ECD
  • Módulo 3: Aspectos técnicos para geração do arquivo
  • Módulo 4: Informações gerais
  • Módulo 5: Bloco O: registros de abertura, identificação e referências
  • Módulo 6: Bloco C: informações recuperadas da escrituração contábil anterior
  • Módulo 7: Bloco I: abertura, termo e identificação da escrituração
  • Módulo 8: Plano de Contas e plano de Conta Referencial
  • Módulo 9: Lançamentos Contábeis
  • Módulo 10: Bloco J: demonstrações contábeis
  • Módulo 11: Bloco J e K - outras informações
  • Módulo 12: Casos práticos

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Formação Especialista ECF

O QUE VOCÊ VAI APRENDER ?

  • Módulo 1: Apresentação da escrituração Contábil Fiscal
  • Módulo 2: Entendendo o leiaute da ECF
  • Módulo 3: blocos, registros e campos da ECF
  • Módulo 4: Informações gerais
  • Módulo 5: Bloco O
  • Módulo 6: Bloco C e E: informações recuperadas da ECD anterior e ECF anterior
  • Módulo 7: Bloco J e K: plano de contas e mapeamento e saldos das contas Contábeis e Referenciais
  • Módulo 8: Bloco l: lucro líquido – lucro real
  • Módulo 9: Bloco M e N: livros de apuração e cálculo do IRPJ e da CSLL – lucro real
  • Módulo 10: Bloco P: lucro presumido
  • Módulo 11: Bloco Q: livro caixa
  • Módulo 12: Bloco T e U: lucro arbitrado e imune e isenta
  • Módulo 13: Bloco V, W, X, Y e 9
  • Módulo 14: Casos práticos no PGE- 1
  • Módulo 15: Casos práticos no PGE- 2
  • Módulo 16: Casos práticos no PGE - 3
  • Módulo 17: Casos práticos no PGE - 4
  • Módulo 18: Casos práticos no PGE - 5
  • Módulo 19: Cruzamento de informações

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Formação PIS COFINS - Tributação sobre a Receita ou Faturamento

O QUE VOCÊ VAI APRENDER ?

  • Módulo Inaugural - Comece assistindo este vídeo
  • Módulo 01: Fato gerador PIS COFINS – Conceito de receita e Faturamento
  • Módulo 02: Distinção entre os regimes cumulativo e não cumulativo – Lucro Real e Presumido
  • Módulo 03: Apuração no Regime Cumulativo – Faturamento – Tributação concentrada e com alíquotas diferenciadas.
  • Módulo 04: Apuração no regime não cumulativo – Lucro Real, exceções ao Regime não Cumulativo.
  • Módulo 05: Regime não cumulativo – Deduções da base de cálculo
  • Módulo 06: Regime não cumulativo – Receitas polêmicas. receitas financeiras. precedentes administrativos
  • Módulo 07: Regime não cumulativo – Receitas polêmicas. parte 02. receitas de bonificação em mercadorias e doação
  • Módulo 08: Regime não cumulativo – Receitas polêmicas. parte 03. receitas de subvenção para investimento e para o Custeio
  • Módulo 09: Regime não cumulativo – Receitas polêmicas. parte 04. benefícios fiscais em ICMS. Acórdão CARF
  • Módulo 10: Regime não cumulativo – Receitas excluídas da tributação
  • Módulo 11: Regime Não Cumulativo – Receitas de produtos com Substituição Tributária e Monofásico
  • Módulo 12: Discussões atuais sobre o conceito de receita ou faturamento – exclusão do ICMS, ISS, PIS, COFINS, ICMS ST
  • Módulo 13: Tributação de PIS COFINS sobre bebidas frias - Regime Bifásico
  • Módulo inspiração: Técnicas de avanço laboral e retomada da ascensão - Emerson Jesus
  • Aula bônus: contabilidade básica - Noções Iniciais - Profa Thais Almeida
  • Módulo 14: EFD Contribuições
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Formação PIS COFINS - Tributação sobre a Receita ou Faturamento

O QUE VOCÊ VAI APRENDER ?

  • Módulo Inaugural: Comece assistindo este vídeo
  • Módulo 01: Fato gerador PIS COFINS – Conceito de receita e Faturamento
  • Módulo 02: Distinção entre os regimes cumulativo e não cumulativo – Lucro Real e Presumido
  • Módulo 03: Apuração no Regime Cumulativo – Faturamento – Tributação concentrada e com alíquotas diferenciadas.
  • Módulo 04: Apuração no regime não cumulativo – Lucro Real, exceções ao Regime não Cumulativo.
  • Módulo 05: Regime não cumulativo – Deduções da base de cálculo
  • Módulo 06: Regime não cumulativo – Receitas polêmicas. receitas financeiras. precedentes administrativos
  • Módulo 07: Regime não cumulativo – Receitas polêmicas. parte 02. receitas de bonificação em mercadorias e doação
  • Módulo 08: Regime não cumulativo – Receitas polêmicas. parte 03. receitas de subvenção para investimento e para o Custeio
  • Módulo 09: Regime não cumulativo – Receitas polêmicas. parte 04. benefícios fiscais em ICMS. Acórdão CARF
  • Módulo 10: Regime não cumulativo – Receitas excluídas da tributação
  • Módulo 11: Regime Não Cumulativo – Receitas de produtos com Substituição Tributária e Monofásico
  • Módulo 12: Discussões atuais sobre o conceito de receita ou faturamento – exclusão do ICMS, ISS, PIS, COFINS, ICMS ST
  • Módulo 13: Tributação de PIS COFINS sobre bebidas frias - Regime Bifásico
  • Módulo inspiração: Técnicas de avanço laboral e retomada da ascensão - Emerson Jesus
  • Aula bônus: contabilidade básica - Noções Iniciais - Profa Thais Almeida
  • Módulo 14: EFD Contribuições

Com os conhecimentos dessa formação você será capaz de:

  1. Revisar com segurança as apurações tributárias (IRPJ/CSLL);
  2. Revisão, retificação e cruzamento de obrigações acessórias (ECF e ECD);
  3. Implementar os Incentivos Fiscais - Lei do Bem, Lei da Informática e Rota 2030 - realização de diagnóstico, seleção de projetos, avaliação técnica, apoio na capacitação de empregados, levantamento e aderência dos documentos fiscais necessários e reporte aos órgãos governamentais;
  4. Estudos para a identificação de oportunidades de redução da carga tributária;
  5. Estudos de viabilidade e implementação de reorganização societária;
  6. Assessoria em processos fiscalizatórios;
  7. Prestação de serviços de pareceres (consultas técnicas);
  8. Estudos de viabilidade e implementação de outros incentivos fiscais;
  9. Due Diligence dos procedimentos fiscais;
  10. ICPC 22/ IFRIC 23 - auxílio no diagnóstico e implementação dos relatórios de incertezas sobre o tratamento de tributos sobre o lucro.

QUEM SERÃO
SEUS MENTORES?

Advogada tributarista. Pós Graduada em Direito Tributário (IBET) e Mestre em Direito Tributário (PUC SP). Juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo nos últimos 05 anos. Experiência em Gestão Tributária para empresas multinacionais por 10 anos. Responsável por projetos de implementação de soluções fiscais (SAP) e pela gestão de ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, retenções na fonte e entrega de obrigações fiscais acessórias: DCTF, DIRF, DIPJ, DACON, GIA ICMS, SINTEGRA, IN86, SPED FISCAL, EFD CONTRIBUIÇÕES, Declaração do ISS, etc. Atuação na advocacia tributária, contencioso judicial e administrativo, para grandes empresas no ramo de cervejarias, alimentos, autopeças, tecidos, estaleiros navais, importadoras, transportadoras, comércios atacadistas, etc. Professora em Cursos de Graduação em Direito (Direito Tributário, Processo Tributário e Planejamento Tributário) e Pós-Graduação (UNICAMP | IPOG), cursos in company e formações EAD. Autora de artigos em livros de Compliance e Direito Tributário. Diretora Pedagógica e de produção de conteúdo da ABMAX EDUCACIONAL.

Profissional de contabilidade e de direito tributário com mais de 25 anos de experiência, passando por grandes empresas como: Huawei, líder global em soluções TIC, Atuando como Gerente de Imposto de Renda BDO, Consultoria e Auditoria, Gerente Sênior de Imposto de Renda; Especialista de Tributos Federais e Gerente Interina Oliveira e Carvalho, Consultoria, Gerente Vale Fertilizantes, Especialista de Tributos Federais Deloitte, Auditora e Consultora de impostos, Itaú-Unibanco, Contadora Trainee, Drogasil, assistente.

Senior Tax Executive na Tetra Pak. Experiências anteriores como Diretor Tributário na Arysta LifeSciences, Gerente Tributário na IBM, CAPGEMINI, GE e Elektro. Pós-graduado em Finanças e Controladoria pela FGV e INPG. Vice Presidente do Comitê de tributação da AMCHAM São Paulo, Professor de MBA em Gestão Financeira e Gestão Tributária, no Senac nos cursos de MBA em Controladoria e Finanças e na BSSP nos cursos de MBA em Auditoria Digital e Direito Tributário. Escritor do Livro “Gestão de Tributos na Empresa Moderna” Editora Senac. Artigos publicados na International Tax Review sobre Complexidade Tributária 2013.

Especialista em consultoria Tributária, Conselheiro de Administração e Fiscal, Representante e Administrador de Empresas estrangeiras no Brasil. Fundador e Sócio Líder da FTA Consulting. Foi responsável pela reorganização e fundação em 2014 da PKF Brasil e foi Sócio Líder onde acumulou também os cargos de Líder da Consultoria Tributária, Membro do Comitê Tributário Internacional e da Diretoria para América Latina da PKF International. Conduziu projetos internacionais com países na América Latina, Estados Unidos e Europa. Experiência em projeto de International tax, Tax Structucture, Tax Planning, Tax advisory M&A, Due Diligences, Tax compliance, Advisory, Tax Controversy. Pós-graduação em Direito Tributário Internacional no Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT e em Direito Tributário no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET-SP. MBA Executivo pela Business School São Paulo.

Contador, Com Especialização Latu Sensu Em Auditoria E Perícia Contábil, Mba Em Direito Tributário, Especialista Em Sistema Público De Escrituração Digital – Sped, Contador Pioneiro Do Projeto Sped No Df, Membro Do Comitê Colaborativo Do Sped Pelo Crc/Df, Titular Da Conceptos Consultoria & Instrutoria Contábil, Professor E Palestrante Nos Sistemas Crc/Cfc E Sescon/Fenacon, Professor De Graduação Na Uninassau Brasília, Professor De Pós Graduação Na Faculdade Brasileira De Tributação – Fbt, Professor De Mba No Ipog, Coautor Do Livri Contabilidade, Auditoria E Gestão Tributária.

Contador, Mestre em Economia de Empresas pela (UFC), Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Cearense (FaC), Especialista em Contabilidade e Planejamento Tributário, Professor de graduação, Pós-graduação e MBA, em mais de dez instituições pelo brasil, Coordenador da Comissão do SPED do CRC/CE-2020/2021, Instrutor de cursos na área fiscal e contábil, Especialista em SPED, Fundador da Sped Planet Consultoria e Treinamentos, Sócio Na Alcance Contadores Associados, Autor Do Blog Sped Planet.